jzzjzzjzz亚洲成熟少妇,jzzjzzjzz亚洲成熟少妇美女|jzzjzzjzz亚洲熟女少妇_jzzjzzjzz亚洲熟女少妇18

東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度決算公開(kāi)
發(fā)布日期:2025-06-03

目  錄

第一部分  東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、圖書文獻(xiàn)、體育、旅游、文物、廣播電視等方面的方針政策和法律法規(guī),開(kāi)展群眾性文化、體育、旅游、廣播電視宣傳工作。

(二)組織開(kāi)展群眾性文化藝術(shù)(娛樂(lè))活動(dòng),為全市重大文藝活動(dòng)、社會(huì)性文化活動(dòng)提供藝術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)對(duì)基層文化站(室)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);開(kāi)展群眾性文化理論研究、文藝創(chuàng)作、對(duì)外交流等工作;負(fù)責(zé)民族民間藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理工作。

(三)負(fù)責(zé)全市圖書文獻(xiàn)資源共享工作;負(fù)責(zé)圖書文獻(xiàn)收集、整理、保存、查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)推動(dòng)、引導(dǎo)、服務(wù)全民閱讀等工作;負(fù)責(zé)對(duì)分館及各基層圖書館(室)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

(四)負(fù)責(zé)公共體育場(chǎng)館、設(shè)施的管理、維護(hù)和利用;利用體育場(chǎng)館、設(shè)施組織開(kāi)展全民健身活動(dòng)。

(五)加強(qiáng)體育后備人才隊(duì)伍培育,輸送體育人才,統(tǒng)籌推進(jìn)全市青少年體育發(fā)展工作。

(六)負(fù)責(zé)申報(bào)實(shí)施考古發(fā)掘、文物保護(hù)、文物維修工作。

(七)負(fù)責(zé)全市旅游從業(yè)人員教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍培育。

(八)負(fù)責(zé)對(duì)大孤山古建筑群、建設(shè)控制地帶范圍內(nèi)的文物資源、風(fēng)景資源進(jìn)行保護(hù)、利用和維修。

(九)負(fù)責(zé)全市有線電視辦理和日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。

(十)承擔(dān)上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.遼寧省大孤山風(fēng)景名勝區(qū)管理局

第二部分 東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附件)

第三部分 東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)3806.13萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入2538.91萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2538.91萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元

2.上級(jí)補(bǔ)收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入1267.22萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

(二)支出總計(jì)3806.13萬(wàn)元,包括:

1.基本支出1943.86萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1579.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.43萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出315.22萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出724.3萬(wàn)元,主要包括文化文藝演出補(bǔ)貼、旅游項(xiàng)目、體育等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比,今年支出增加923.123萬(wàn)元,增加32%,基本支出減少168.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加1092.03萬(wàn)元,主要原因:2022年經(jīng)費(fèi)包含大孤山風(fēng)景局?jǐn)?shù)據(jù)。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

(四)收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。與上年相比,今年收入增加923.12元,增加32%,主要原因:2022年經(jīng)費(fèi)包含大孤山風(fēng)景局?jǐn)?shù)據(jù)。

2.支出增減情況。與上年相比,今年支出增加923.12萬(wàn)元,增加32%,基本支出減少168.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加1092.03萬(wàn)元,主要原因:2022年經(jīng)費(fèi)包含大孤山風(fēng)景局?jǐn)?shù)據(jù)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出3806.13萬(wàn)元,其中:基本支出1943.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1862.26萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的232%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的194%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算293%,主要原因:預(yù)算數(shù)據(jù)不包括有線臺(tái),決算數(shù)據(jù)包含有線臺(tái),公開(kāi)數(shù)據(jù)含大孤山風(fēng)景局。

2021年度財(cái)政撥款支出2883.01萬(wàn)元,其中:基本支出2112.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出770.23萬(wàn)元。與2021年相比2022年度支出總額增加923.12萬(wàn)元,基本支出減少168.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加1092.03萬(wàn)元,主要原因縮減人員經(jīng)費(fèi),,增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(二)具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出3806.13萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括文化旅游體育與傳媒支出3806.13萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出139.31萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出58.02萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出2538.91萬(wàn)元,具體包括:

(1)基本支出1179.46,主要是單位工作人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、文化旅游體育與傳媒支出等支出,完成年初預(yù)算的118%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

(2)項(xiàng)目支出1359.44萬(wàn)元,主要是圖書館及孤山分館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)、體育館大型修繕、水電補(bǔ)貼,景區(qū)線路改造等支出,完成年初預(yù)算的214%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2022年項(xiàng)目投入增加導(dǎo)致決算書大于預(yù)算數(shù)。

(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

(5)信息化建設(shè)0萬(wàn)元。

(6)事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位各項(xiàng)費(fèi)用等支出。

(7)其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出139.31萬(wàn)元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元。

(2)事業(yè)單位離退休10.78萬(wàn)元。

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96.86萬(wàn)元。

(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)31.67萬(wàn)元。

(5)傷殘撫恤0萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

(2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

4.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,具體包括:

5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

6.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。

7.資源勘探信息等支出0萬(wàn)元。

8.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。

9.住房保障支出58.02萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元, 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.74萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,主要用于日常接待費(fèi)用等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.74萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車的維修、保險(xiǎn)及燃油費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1179.46萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)929.66萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;公用經(jīng)費(fèi)249.80元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛19輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車16輛,其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目17個(gè),涉及資金186.26萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:一是項(xiàng)目實(shí)施缺少有效的監(jiān)控;二是部分項(xiàng)目完成未能及時(shí)驗(yàn)收。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的預(yù)算監(jiān)控;二是在項(xiàng)目完成時(shí)及時(shí)做好項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入” “上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33.國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

詳情見(jiàn)附件

東港市文化體育旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年決算公開(kāi)

打印本頁(yè) 關(guān)閉窗口
信息來(lái)源:市文旅廣電局