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遼寧省丹東市東港市委宣傳部2023年度決算公開(匯總)
發(fā)布日期:2024-07-31

目  錄

第一部分  中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部概況

一、主要職責(zé)

二、中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年度中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分  附件

第一部分中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)中央、省委、丹東市委及東港市委關(guān)于宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂東港宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照市委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黨的意識(shí)形態(tài)工作,貫徹落實(shí)中央、省委、丹東市委及東港市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。
(三)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動(dòng)理論武裝工作,組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程,管理市社科聯(lián)。
(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
(五)統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作,管理市新聞傳媒中心。
(六)貫徹落實(shí)國家新聞出版業(yè)的管理政策和法律法規(guī),擬訂我市新聞出版業(yè)的管理政策并組織實(shí)施,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán),組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的審核、發(fā)放、備案和管理。
(七)從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
(八)從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織全市中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
(九)負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影放映工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性較大電影活動(dòng)。
(十)對(duì)新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市文化體制改革專項(xiàng)小組日常工作。
(十一)統(tǒng)籌指導(dǎo)輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展市內(nèi)外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào),組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作。
(十二)擬訂全市基層宣傳思想文化工作規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)督查基層宣傳思想文化工作,指導(dǎo)加強(qiáng)基層宣傳思想文化隊(duì)伍建設(shè)。
(十三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外宣傳工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂我市對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。
(十四)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作,承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)市直各部門的新聞發(fā)布工作,推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂我市較大問題對(duì)外宣傳口徑。
(十五)負(fù)責(zé)落實(shí)中央和省、丹東市、東港市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的工作部署,擬訂全市精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,承擔(dān)市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。
(十六)負(fù)責(zé)組織實(shí)施較大主題宣講,對(duì)全市黨員干部群眾進(jìn)行經(jīng)常性的形勢政策教育工作。
(十七)督促落實(shí)涉及全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)及軍事等各個(gè)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全和信息化事項(xiàng)。負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)形態(tài)安全,負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法,推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè),發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織,指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,指導(dǎo)、檢查、推動(dòng)各市和有關(guān)部門網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作,負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作,承擔(dān)市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)的日常工作。
(十八)完成市委、市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:

1.中共東港市委宣傳部機(jī)關(guān)
2.東港市融媒體中心

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)3310.31萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入3310.31萬元,占收入總計(jì)的100.00%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3310.31萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

3.事業(yè)收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

6.其他收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

與上年相比,今年收入總計(jì)增加66.42萬元,增長2.05%,主要原因:人員支出增加。

(二)支出總計(jì)3310.31萬元,包括:

1.基本支出2472.97萬元,占支出總計(jì)的74.71%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1593.14萬元;商品和服務(wù)支出828.81萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.02萬元。

2.項(xiàng)目支出837.34萬元,占支出總計(jì)的25.29%。主要包括理論學(xué)習(xí)、國防教育、社會(huì)宣傳、新聞宣傳、廣播電視維修維護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

與上年相比,今年支出增加66.42萬元,增長2.05%,主要原因:人員支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平,主要原因:收入和支出平衡沒有結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2023年度財(cái)政撥款支出3310.31萬元,其中:基本支出2472.97萬元,項(xiàng)目支出837.34萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加66.42萬元,增長2.05%,主要原因:人員支出增加。與年初預(yù)算相比,2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的114.21%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99.85%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的198.52%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3310.31萬元。按支出功能分類科目分,包括:

1.一般公共服務(wù)支出2648.34萬元,具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))1.03萬元,主要是基本支出等支出。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))343.85萬元,主要是人員支出、日常經(jīng)費(fèi)等支出。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))207.39萬元,主要是項(xiàng)目等支出。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))1619.11萬元,主要是人員支出、日常經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。

(5)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))476.96萬元,主要是辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、省外差旅費(fèi)、動(dòng)力電費(fèi)等支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出155.10萬元,具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發(fā)射(項(xiàng))13.10萬元,主要是傳輸發(fā)射設(shè)備的維修維護(hù)等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是0。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))142.00萬元,主要是項(xiàng)目活動(dòng)、傳輸發(fā)射設(shè)備的維修維護(hù)等支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出326.06萬元,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2.05萬元,主要是退休取暖費(fèi)等支出。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))10.70萬元,主要是退休人員的取暖費(fèi)等支出。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))242.35萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))53.49萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))8.55萬元,主要是死亡人員撫恤金等支出。

(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))8.92萬元,主要是傷殘人員撫恤金等支出。

4.衛(wèi)生健康支出79.06萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))21.94萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))57.12萬元,主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

5.住房保障支出101.74萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))101.74萬元,主要是在職人員住房公積金等支出。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.13萬元,完成預(yù)算的68.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約原則。其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.68萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有發(fā)生因公出國經(jīng)費(fèi)。2023年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2023年因公出國(境)費(fèi)與上年持平,主要原因是沒有發(fā)生因公出國經(jīng)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的2.13%。完成預(yù)算的10.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約原則。2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)3批次、22人、0.45萬元主要用于單位公務(wù)接待費(fèi)等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.45萬元,主要是接待工作增加等原因。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20.68萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的97.87%。完成預(yù)算的77.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。比上年減少0.04萬元,降低0.19%,主要是壓縮車輛運(yùn)行及維修維護(hù)費(fèi)等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.68萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行及日常維修維護(hù)等,截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量11輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2472.97萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1644.16萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等;日常公用經(jīng)費(fèi)828.81萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.06萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年增加8.73萬元,增長15.78%,主要原因是差旅費(fèi)增加。

(二)政府采購支出情況。

2023年政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日,共有車輛11輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車7輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是運(yùn)輸車輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

2023年,我部門對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),項(xiàng)目支出績效情況較為理想,均達(dá)到申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表
部門:中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部2023年度金額單位:萬元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額
欄次1欄次2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,310.31一、一般公共服務(wù)支出322,648.35
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入3三、國防支出34
四、上級(jí)補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35
五、事業(yè)收入5五、教育支出36
六、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37
七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38155.10
八、其他收入8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出39326.05
9九、衛(wèi)生健康支出4079.06
10十、節(jié)能環(huán)保支出41
11十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42
12十二、農(nóng)林水支出43
13十三、交通運(yùn)輸局支出44
14十四、資源勘探工業(yè)信息等支出45
15十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出46
16十六、金融支出47
17十七、援助其他地區(qū)支出48
18十八、自然資源海洋氣象等支出49
19十九、住房保障支出50101.74
20二十、糧油物資儲(chǔ)備支出51
21二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52
22二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53
23二十三、其他支出54
24二十四、債務(wù)還本支出55
25二十五、債務(wù)付息支出56
26二十六、抗疫特別國債安排的支出57
本年收入合計(jì)273,310.31本年支出合計(jì)583,310.31
使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)28結(jié)余分配59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60
3061
總計(jì)313,310.31總計(jì)623,310.31
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
  如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。

收入決算表

公開02表
部門:中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部2023年度金額單位:萬元
項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計(jì)3,310.313,310.31
201一般公共服務(wù)支出2,648.342,648.34
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1.031.03
2010302一般行政管理事務(wù)1.031.03
20133宣傳事務(wù)2,647.312,647.31
2013301行政運(yùn)行343.85343.85
2013302一般行政管理事務(wù)207.39207.39
2013350事業(yè)運(yùn)行1,619.111,619.11
2013399其他宣傳事務(wù)支出476.96476.96
207文化旅游體育與傳媒支出155.10155.10
20708廣播電視13.1013.10
2070807傳輸發(fā)射13.1013.10
20799其他文化旅游體育與傳媒支出142.00142.00
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出142.00142.00
208社會(huì)保障和就業(yè)支出326.06326.06
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出308.59308.59
2080501行政單位離退休2.052.05
2080502事業(yè)單位離退休10.7010.70
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出242.35242.35
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.4953.49
20808撫恤17.4717.47
2080801死亡撫恤8.558.55
2080802傷殘撫恤8.928.92
210衛(wèi)生健康支出79.0679.06
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療79.0679.06
2101101行政單位醫(yī)療21.9421.94
2101102事業(yè)單位醫(yī)療57.1257.12
221住房保障支出101.74101.74
22102住房改革支出101.74101.74
2210201住房公積金101.74101.74
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
  本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
  如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。

支出決算表

公開03表
部門:中共遼寧省丹東市東港市委宣傳部2023年度金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計(jì)3,310.312,472.97837.34
201一般公共服務(wù)支出2,648.341,966.11682.23
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1.031.03
2010302一般行政管理事務(wù)1.031.03
20133宣傳事務(wù)2,647.311,966.11681.20
2013301行政運(yùn)行343.85343.85
2013302一般行政管理事務(wù)207.39207.39
2013350事業(yè)運(yùn)行1,619.111,619.11
2013399其他宣傳事務(wù)支出476.963.15473.81
207文化旅游體育與傳媒支出155.10155.10
20708廣播電視13.1013.10
2070807傳輸發(fā)射13.1013.10
20799其他文化旅游體育與傳媒支出142.00142.00
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出142.00142.00
208社會(huì)保障和就業(yè)支出326.06326.06
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出308.59308.59
2080501行政單位離退休2.052.05
2080502事業(yè)單位離退休10.7010.70
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出242.35242.35
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.4953.49
20808撫恤17.4717.47
2080801死亡撫恤8.558.55
2080802傷殘撫恤8.928.92
210衛(wèi)生健康支出79.0679.06
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療79.0679.06
2101101行政單位醫(yī)療21.9421.94
2101102事業(yè)單位醫(yī)療57.1257.12
221住房保障支出101.74101.74
22102住房改革支出101.74101.74
2210201住房公積金101.74101.74
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
  本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
  如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。

附件1:022002東港市融媒體中心

附件2:022001中共東港市委宣傳部本級(jí)

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信息來源:東港市委宣傳部