目 錄
第一部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會概況
一、主要職責(zé)
市政協(xié)機關(guān)是市政協(xié)的工作機構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議決議和決定的組織實施工作。
(三)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障 各工作組實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
(四)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(五)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反應(yīng)社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(六)負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動組織服務(wù)工作。
(七)參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
(八)負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府有關(guān)部門工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)及市政協(xié)的其他參加單位。
(九)負(fù)責(zé)市政協(xié)機關(guān)的行政后勤工作。
(十)承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
東港市政協(xié)辦機關(guān),無二級預(yù)算單位。
第二部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2019年度部門決算公開報表
(按照2019年度部門決算公開表樣進(jìn)行公開,共計9張表)
第三部分 遼寧省中國人民政治協(xié)商會議遼寧省東港市委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計0萬元,包括:
1.財政撥款收入509.29萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入509.29萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬元,主要是上年度政協(xié)全會經(jīng)費指標(biāo)轉(zhuǎn)入等原因形成的結(jié)余等。
與上年相比,今年支出增加102.6萬元,增長26%,主要原因:行政人員及調(diào)資增加和勞務(wù)派遣人員調(diào)資,政協(xié)視察考察調(diào)研會議等增加。
(二)支出總計408.18萬元,包括:
1.基本支出391.51萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出285.59萬元,對個人和家庭的補助支出55.25萬元,商品和服務(wù)支出86.56萬元。
2.項目支出35.89萬元,主要是政協(xié)委員活動費、政協(xié)知情明政會、政協(xié)常委會議費、政協(xié)全會、省外差旅費等支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加59.29萬元,增長12.68%,主要原因:行政人員及調(diào)資增加和勞務(wù)派遣人員調(diào)資,政協(xié)視察考察調(diào)研會議等增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.95萬元
主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)等。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加73.11萬元,主要原因:今年沒有行政人員及調(diào)資和勞務(wù)派遣人員調(diào)資,政協(xié)視察考察調(diào)研會議等減少。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2019年度財政撥款支出427.4萬元,其中:基本支出391.51萬元,項目支出35.89萬元。
(二)具體情況
2019年度財政撥款支出427.4萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出408.18萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出19.22萬元。
1.一般公共服務(wù)支出408.18萬元,具體包括:
(1)行政運行372.29萬元。
(2)一般行政管理事務(wù)35.89萬元。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
(4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
(5)信息化建設(shè)0萬元。
(6)事業(yè)運行0萬元。
(7)其他財政事務(wù)支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出0萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元,
5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
6.交通運輸支出0萬元。
7.資源勘探信息等支出0萬元。
8.國土海洋氣象等事務(wù)支出0萬元。
9.住房保障支出19.22萬元,具體包括:
住房公積金19.22萬元。主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100.99%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.68萬元,公務(wù)用車購置費0萬元, 公務(wù)用車運行維護(hù)費5.89萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次
2.公務(wù)接待費0.68萬元。主要用于上級單位公務(wù)接待等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次,150人,0.68萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少 0.43萬元,減少 39%,主要是上級單位公務(wù)接待減少原因。
3.公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量4輛。
4.公務(wù)用車運行維護(hù)費5.89萬元。主要用于公務(wù)用車日常運行維護(hù)等。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少6.5萬元,下降53%,主要是節(jié)約原則等原因。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出391.51萬元,其中:人員經(jīng)費340.84萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經(jīng)費50.68萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年政協(xié)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出50.58萬元。2019年政協(xié)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出50.58萬元,比上年減少7.55萬元,減少13%,主要原因是公車運行和會議經(jīng)費減少。
(二)政府采購支出情況
2019年政協(xié)辦政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,政協(xié)辦資產(chǎn)總額237.67萬元,財政返還額度84.95萬元,固定資產(chǎn)152.72萬元。共有車輛6輛,價值112.61萬元,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車6輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,政協(xié)機關(guān)組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個,涉及資金0萬元,2019年政協(xié)機關(guān)預(yù)算項目支出全部到位,對委員參政議政,履行職能起到了積極作用 ,使政協(xié)工作在財力方面得到了一定的支持。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政協(xié)辦2019年度部門決算公開 |
2019年度收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 509.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 408.17 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 19 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | ||
六、其他收入 | 7 | 十九、住房保障支出 | 23 | 19.22 | |
8 | 24 | ||||
本年收入合計 | 9 | 本年支出合計 | 25 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 26 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 3.06 | 其中:提取職工福利基金 | 27 | |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 3.06 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 28 | |
13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 84.96 | ||
14 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 72.61 | ||
15 | 31 | ||||
總計 | 16 | 512.35 | 總計 | 32 | 512.35 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2019年度收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位 上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 509.29 | 509.29 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 490.07 | 490.07 | |||||||
20102.00 | 政協(xié)事務(wù) | 490.07 | 490.07 | |||||||
2010201 | 行政運行 | 384.63 | 384.63 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 31.64 | 31.64 | |||||||
2010204 | 政協(xié)會議 | 73.80 | 73.80 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 19.22 | 19.22 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.22 | 19.22 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 19.22 | 19.22 | |||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
2019年度支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 427.40 | 391.51 | 35.89 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 408.17 | 372.29 | 35.89 | |||||
20102.00 | 政協(xié)事務(wù) | 408.17 | 372.29 | 35.89 | |||||
2010201 | 行政運行 | 372.29 | 372.29 | 0.00 | |||||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 3.48 | 0.00 | 3.48 | |||||
2010204 | 政協(xié)會議 | 32.41 | 0.00 | 32.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.22 | 19.22 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.22 | 19.22 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 1.22 | 1.22 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
2019年度財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 509.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 408.17 | 408.17 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、國防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 19.22 | 19.22 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計 | 9 | 本年支出合計 | 23 | ||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 3.06 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 84.96 | 84.96 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合計 | 14 | 512.35 | 合計 | 28 | 512.35 | 512.35 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
公開05表 | |||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 3.06 | 3.06 | 509.29 | 403.86 | 105.44 | 427.40 | 391.51 | 35.89 | 84.95 | 12.35 | 72.61 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3.06 | 3.06 | 490.07 | 384.63 | 105.44 | 408.18 | 372.29 | 35.89 | 84.95 | 12.35 | 72.61 | |||
02 | 政協(xié)事務(wù) | 3.06 | 3.06 | 490.07 | 384.63 | 105.44 | 408.18 | 372.29 | 35.89 | 84.95 | 12.35 | 72.61 | |||
01 | 行政運行 | 384.63 | 384.63 | 372.29 | 372.29 | 12.35 | 12.35 | ||||||||
02 | 一般行政管理事務(wù) | 3.06 | 3.06 | 31.64 | 31.64 | 3.48 | 3.48 | 31.22 | 31.22 | ||||||
04 | 政協(xié)會議 | 73.80 | 73.8 | 32.41 | 32.41 | 41.39 | 41.39 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | |||||||||||
01 | 住房公積金 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | |||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 286.00 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 310 | 其他資本性支出 | ||
30101 | 基本工資 | 170.00 | 30201 | 辦公費 | 7.10 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補貼 | 51.00 | 30202 | 印刷費 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||
30103 | 獎金 | 34.00 | 30203 | 咨詢費 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||
30104 | 其他社會保障繳費 | 30204 | 手續(xù)費 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30106 | 伙食補助費 | 30205 | 水費 | 31006 | 大型修繕 | |||
30107 | 績效工資 | 30206 | 電費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 30.00 | 30207 | 郵電費 | 3.70 | 31008 | 物資儲備 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31010 | 安置補助 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 30211 | 差旅費 | 3.60 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||
30301 | 離休費 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | |||
30302 | 退休費 | 4.39 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||
30303 | 退職(役)費 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 49.59 | 30215 | 會議費 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | ||
30305 | 生活補助 | 1.20 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30306 | 救濟(jì)費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.70 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||
30307 | 醫(yī)療費 | 30218 | 專用材料費 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30224 | 被裝購置費 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | |||
30309 | 獎勵金 | 0.05 | 30225 | 專用燃料費 | 30403 | 財政貼息 | ||
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 30226 | 勞務(wù)費 | 8.81 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | ||
30311 | 住房公積金 | 19.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 307 | 債務(wù)利息支出 | ||
30312 | 提租補貼 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.18 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | ||
30313 | 購房補貼 | 30229 | 福利費 | 0.26 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | ||
30314 | 采暖補貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.89 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 17.47 | 39906 | 贈與 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 30240 | 稅金及附加費用 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 公用經(jīng)費合計 |
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | |||||||||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開08表 | |||||||||||
部門名稱: | 單位:萬元 | ||||||||||
項 目 | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) | |||||||||
合 計 | 6.57 | ||||||||||
1、因公出國(境)費 | |||||||||||
2、公務(wù)接待費 | 1.3 | 0.68 | |||||||||
3、公務(wù)用車購置及運行費 | |||||||||||
其中: (1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 14.6 | 5.89 | |||||||||
(2)公務(wù)用車購置 | |||||||||||
注:1.本表決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
2.本表預(yù)算數(shù)是年初預(yù)算批復(fù)數(shù),不含財政部門代編及執(zhí)行中下達(dá)數(shù)。 |