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東港市人大2016年決算公開
發(fā)布日期:2017-07-06

目    錄

第一部分    東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    東港市人民代表大會常務(wù)委員會2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    東港市人民代表大會常務(wù)委員會2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、主要職責(zé)

東港市人大常委會是市人民代表大會的常設(shè)機關(guān),主要職責(zé)有:

1.在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;

2.依法組織本級人民代表大會代表的選舉;

3.召集本級人民代表大會會議;

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項;

5.根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;

6.監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;

7.撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令;

8.選舉和罷免本級國家機構(gòu)組成人員;

9.在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入東港市人民代表大會常務(wù)委員會2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

無二級預(yù)算單位。

第二部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會2016年度部門決算公開報表

(按照2016年度部門決算公開表樣進行公開,共計9張表)

2016年度收入支出決算總表





公開01表
部門:東港市人大



金額單位:元
收     入支     出



項    目行次金額項    目行次金額
欄    次
1欄    次
2
一、財政撥款收入15198622.91一、一般公共服務(wù)支出173154520.48
  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款2
二、外交支出18
二、上級補助收入3
三、國防支出19
三、事業(yè)收入4
四、公共安全支出20
四、經(jīng)營收入5
五、教育支出21
五、附屬單位上繳收入6
六、科學(xué)技術(shù)支出22
六、其他收入7
七、社會保障和就業(yè)支出231654983.43

8

24
本年收入合計95198622.91本年支出合計254809503.91
用事業(yè)基金彌補收支差額10
結(jié)余分配26
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11380000.00  其中:提取職工福利基金27
  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12
        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金28

13
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29769119.00

14
  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30

15

31
總計165578622.91總計325578622.91

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 

2016年度收入決算表










公開02表
部門:東港市人大





金額單位:元


科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位
    上繳收入
其他收入

欄次1234567
合計5198622.91








201一般公共服務(wù)支出3543639.48







20101人大事務(wù)3543639.48







2010101  行政運行2505949.48







2010102  一般行政管理事務(wù)527690.00







2010104  人大會議510000.00







208社會保障和就業(yè)支出1654983.43







20805行政事業(yè)單位離退休1654983.43







2080501  歸口管理的行政單位離退休1654983.43







注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2016年度支出決算表









公開03表
部門:東港市人大




金額單位:元


科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出

欄次123456
合計4809503.914160932.91648571.00





201一般公共服務(wù)支出3154520.482505949.48648571.00




20101人大事務(wù)3154520.482505949.48648571.00




2010101  行政運行2505949.482505949.48





2010102  一般行政管理事務(wù)474648.00
474648.00




2010104  人大會議173923.00
173923.00




208社會保障和就業(yè)支出1654983.431654983.43





20805行政事業(yè)單位離退休1654983.431654983.43





2080501  歸口管理的行政單位離退休1654983.431654983.43





注:本表反映部門本年度各項支出情況。
2016年度財政撥款收入支出決算表







公開04表
部門:東港市人大





金額單位:元
收  入支  出





項    目行次金額項    目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次
1欄    次
234
一、一般公共預(yù)算財政撥款15198622.91一、一般公共服務(wù)支出15

3154520.48
二、政府性基金預(yù)算財政撥款2
二、外交支出16



3
三、國防支出17



4
四、公共安全支出18



5
五、教育支出19



6
六、科學(xué)技術(shù)支出20



7
七、社會保障和就業(yè)支出21

1654983.43

8

22


本年收入合計95198622.91本年支出合計23


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10380000.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

769119.00
  一般公共預(yù)算財政撥款11

25


  政府性基金預(yù)算財政撥款12

26



13

27


合計145578622.91合計28

5578622.91
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表















公開05表
部門:東港市人大










金額單位:元


科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余









合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本
    支出
項目  支出合計基本
    支出
項目  支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



















欄次123456789101112
合計380,000.00
380,000.005,198,622.91

4,809,503.91

769,119.00




201

一般公共服務(wù)支出380,000.00
380,000.003,543,639.48

3,154,520.48

769,119.00

20101
人大事務(wù)380,000.00
380,000.003,543,639.48

3,154,520.48

769,119.00

2010101  行政運行


2,505,949.48

2,505,949.48




2010102  一般行政管理事務(wù)100,000.00
100,000.00527,690.00

474,648.00

153,042.00

2010104  人大會議280,000.00
280,000.00510,000.00

173,923.00

616,077.00

208

社會保障和就業(yè)支出


1,654,983.43

1,654,983.43




20805
行政事業(yè)單位離退休


1,654,983.43

1,654,983.43




2080501  歸口管理的行政單位離退休


1,654,983.43

1,654,983.43




注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表





公開06表
部門:東港市人大

金額單位:元

項    目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱















欄次123

合計4,160,932.913,596,712.19564,220.72

201一般公共服務(wù)支出2,505,949.481,941,728.76564,220.72
20101人大事務(wù)2,505,949.481,941,728.76564,220.72
2010101  行政運行2,505,949.481,941,728.76564,220.72
208社會保障和就業(yè)支出1,654,983.431654983.43

20805行政事業(yè)單位離退休1,654,983.431654983.43

2080501  歸口管理的行政單位離退休1,654,983.431654983.43

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表















公開07表
部門:東港市人大










金額單位:元


科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余









合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本
    支出
項目  支出合計基本
    支出
項目  支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



















欄次123456789101112
合計














































































































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
公開08表
部門:東港市人大金額單位:元
科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余  分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余









合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本
    支出
項目  支出合計基本
    支出
項目  支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余























欄次1234567891011121314
合計




























































































































注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表


公開09表
部門名稱:東港市人大
單位:元
項    目2015年決算數(shù)2016年決算數(shù)
合    計313,857.55287,600.00
1、因公出國(境)費00
2、公務(wù)接待費12,520.5611,200.00
3、公務(wù)用車購置及運行費301,336.99276,400.00
其中:   (1)公務(wù)用車運行維護費301,336.99276,400.00
      (2)公務(wù)用車購置00
注:本表決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

第三部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計557.86萬元,包括:

1.財政撥款收入519.86萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入519.86萬元,政府性基金收入XX萬元。

2.上級補助收入XX萬元,主要是XX等收入。

3.事業(yè)收入XX萬元,主要是XX等收入。

4.經(jīng)營收入XX萬元,主要是XX等收入。

5.附屬單位上繳收入XX萬元,主要是XX等收入。

6.其他收入XX萬元,主要是XX等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額XX萬元,主要是XX等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38萬元,主要是2015年度項目結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)支出總計480.95萬元,包括:

1.基本支出416.09萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出185.97萬元,對個人和家庭的補助支出173.69萬元,商品和服務(wù)支出56.42萬元。

2.項目支出64.85萬元,主要包括公共服務(wù)、人大會議、行政運行等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.91萬元

主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映東港市人民代表大會常務(wù)委員會2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出480.95萬元,其中:基本支出416.09萬元,項目支出64.85萬元。

(二)具體情況

2016年度財政撥款支出480.95萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出315.45萬元,科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,社會保障和就業(yè)支出165.50萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,節(jié)能環(huán)保支出XX萬元,農(nóng)林水支出XX萬元,交通運輸支出XX萬元,資源勘探信息等支出XX萬元,國土資源氣象等支出XX萬元,住房保障支出XX萬元,其他支出XX萬元。

1.一般公共服務(wù)支出315.45萬元,包括:

(1)行政運行250.59萬元,主要是人大事務(wù)等支出。

(2)一般行政管理事務(wù)47.46萬元,主要是人大日常事務(wù)管理等支出。

(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)XX萬元,主要是XX等支出。

(4)財政國庫業(yè)務(wù)XX萬元,主要是XX等支出。

(5)信息化建設(shè)XX萬元,主要是XX等支出。

(6)事業(yè)運行XX萬元,主要是XX等支出。

(7)財政委托業(yè)務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。

(8)其他財政事務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服務(wù)支出17.39萬元,主要是人大會議等支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,包括:

其他科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,主要是XX等支出。

3.社會保障和就業(yè)支出165.49萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休165.49萬元,主要是社會保障等支出。

(2)事業(yè)單位離退休XX萬元,主要是XX等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療XX萬元,主要是XX等支出。

(2)事業(yè)單位醫(yī)療XX萬元,主要是XX等支出。

(3)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,主要是XX等支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出XX萬元,包括:

水體支出XX萬元,主要是XX等支出。

6.農(nóng)林水事務(wù)支出XX萬元,包括:

其他農(nóng)業(yè)支出XX萬元,主要是XX等支出。

7.交通運輸支出XX萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出XX萬元,主要是XX等支出。

8.資源勘探信息等支出XX萬元,包括:

(1)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出XX萬元,主要是XX等支出。

(2)建設(shè)項目貸款貼息支出XX萬元,主要是XX等支出。

9.國土資源氣象等事務(wù)支出XX萬元,包括:

其他其他國土資源事務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出XX萬元,包括:

住房公積金XX萬元,主要是XX等支出。

11. 其他支出XX萬元,包括:

其他支出XX萬元,主要是XX等支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出28.76萬元,其中:因公出國(境)費XX萬元,公務(wù)接待費1.12萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費27.64萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少2.62萬元,下降8.3%,主要是公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行費減少等原因。

1.因公出國(境)費XX萬元,主要用于XX等,2016年參加出國(境)團組XX個,累計XX人次。

2.公務(wù)接待費1.12萬元,主要用于人大代表接待等,2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計13批次,163人,1.12萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費27.64萬元,其中:公務(wù)用車購置費XX萬元,公務(wù)用車運行維護費37.64萬元。2016年購置公務(wù)用車7輛,年末公務(wù)用車保有量7輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年財政廳機關(guān)運行經(jīng)費支出480.95萬元,比2015年增加2.82萬元,增長0.59%,主要原因是工資調(diào)整及項目增加。

(二)政府采購支出情況

2016年東港人人民代表大會常務(wù)委員會政府采購支出總額12萬元,其中:政府采購貨物支出12萬元,政府采購工程支出XX萬元,政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,東港人人民代表大會常務(wù)委員會共有車輛7輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,一般公務(wù)用車7輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛,特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,其他用車XX輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備XX臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年,東港人人民代表大會常務(wù)委員會對XX個民生項目和重點項目進行了績效評價,涉及財政撥款XX萬元,績效評價結(jié)果為XX。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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信息來源:東港人大