目 錄
第一部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會2015年度部門決算報表
一、2015年度收入支出決算總表
二、2015年度收入決算表
三、2015年度支出決算表
四、2015年度財政撥款收入支出決算表
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、主要職責(zé)
東港市人大常委會是市人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān),主要職責(zé)有:
1.在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;
2.依法組織本級人民代表大會代表的選舉;
3.召集本級人民代表大會會議;
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項;
5.根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;
6.監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;
7.撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;
8.選舉和罷免本級國家機(jī)構(gòu)組成人員;
9.在本級人民代表大會閉會期間,補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省財政廳2015年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
無二級預(yù)算單位。
第二部分 遼寧省丹東東港市人民代表大會常務(wù)委員會2015年度部門決算公開報表
2015年度收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 516.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 332.02 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 146.12 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 516.13 | 本年支出合計 | 51 | 478.13 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 38.00 | ||
27 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 38.00 | ||
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 516.13 | 總計 | 58 | 516.13 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2015年度收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 516.13 | 516.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 370.02 | 370.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 370.02 | 370.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 228.34 | 228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 35.81 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010104 | 人大會議 | 105.87 | 105.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
2015年度支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 478.13 | 374.46 | 103.67 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 332.02 | 228.34 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 332.02 | 228.34 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 228.34 | 228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 25.81 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | ||
2010104 | 人大會議 | 77.87 | 0 | 77.87 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
2015年度財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 516.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 332.02 | 332.02 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 146.12 | 146.12 | 0 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 22 | 516.13 | 本年支出合計 | 49 | 478.13 | 478.13 | 0 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 38 | 38 | 0 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 24 | 0 | 51 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 25 | 0 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計 | 27 | 516.13 | 總計 | 54 | 516.13 | 516.13 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
公開05表 | |||||||||||||||
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 516.13 | 374.46 | 141.67 | 478.13 | 374.46 | 103.67 | 38 | 0 | 38 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0 | 0 | 0 | 370.02 | 228.34 | 141.68 | 332.02 | 228.34 | 103.68 | 38 | 0 | 38 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 0 | 0 | 0 | 370.02 | 228.34 | 141.68 | 332.02 | 228.34 | 103.68 | 38 | 0 | 38 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 0 | 0 | 0 | 228.34 | 228.34 | 0 | 228.34 | 228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 0 | 35.81 | 25.81 | 0 | 25.81 | 10 | 0 | 10 | ||
2010104 | 人大會議 | 0 | 0 | 0 | 105.87 | 0 | 105.87 | 77.87 | 0 | 77.87 | 28 | 0 | 28 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 146.12 | 0 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 146.12 | 0 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 146.12 | 0 | 146.12 | 146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | 374.46 | 301.33 | 73.13 | |
301 | 工資福利支出 | 149.29 | 149.29 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 62.51 | 62.51 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 63.75 | 63.75 | 0.00 |
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 73.13 | 0.00 | 73.13 |
30201 | 辦公費(fèi) | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
30202 | 印刷費(fèi) | 14.71 | 0.00 | 14.71 |
30207 | 郵電費(fèi) | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
30208 | 取暖費(fèi) | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
30211 | 差旅費(fèi) | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
30215 | 會議費(fèi) | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
30229 | 福利費(fèi) | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30.13 | 0.00 | 30.13 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 152.04 | 152.04 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 138.22 | 138.22 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||||
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | |||||||||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表 | |||||||||||||||||
公開08表 | |||||||||||||||||
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | |||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||
公開09表 | ||
部門名稱:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | |
項 目 | 2014年決算數(shù) | 2015年決算數(shù) |
合 計 | 37.40 | 31.39 |
1、因公出國(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 1.46 | 1.25 |
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 35.94 | 30.13 |
其中: (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 35.94 | 30.13 |
(2)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
第三部分 遼寧省財政廳2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計516.13萬元,包括:
1.財政撥款收入516.13萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入516.13萬元,政府性基金收入XX萬元。
2.上級補(bǔ)助收入XX萬元,主要是XX等收入。
3.事業(yè)收入XX萬元,主要是XX等收入。
4.經(jīng)營收入XX萬元,主要是XX等收入。
5.附屬單位上繳收入XX萬元,主要是XX等收入。
6.其他收入XX萬元,主要是XX等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額XX萬元,主要是XX等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元,主要是XX等。
(二)支出總計478.13萬元,包括:
1.基本支出374.46萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出149.29萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出152.04萬元,商品和服務(wù)支出73.13萬元。
2.項目支出103.67萬元,主要包括公共服務(wù)、人大會議、行政運(yùn)行等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38萬元。
主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映東港市人民代表大會常務(wù)委員會2015年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015年度財政撥款支出516.13萬元,其中:基本支出374.46萬元,項目支出103.67萬元。
(二)具體情況
2015年度財政撥款支出478.13萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出332.02萬元,科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,社會保障和就業(yè)支出146.12萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,節(jié)能環(huán)保支出XX萬元,農(nóng)林水支出XX萬元,交通運(yùn)輸支出XX萬元,資源勘探信息等支出XX萬元,國土資源氣象等支出XX萬元,住房保障支出XX萬元,其他支出XX萬元。
1.一般公共服務(wù)支出332.02萬元,包括:
(1)行政運(yùn)行228.34萬元,主要是人大事務(wù)等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)25.81萬元,主要是人大日常事務(wù)管理等支出。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)XX萬元,主要是XX等支出。
(4)財政國庫業(yè)務(wù)XX萬元,主要是XX等支出。
(5)信息化建設(shè)XX萬元,主要是XX等支出。
(6)事業(yè)運(yùn)行XX萬元,主要是XX等支出。
(7)財政委托業(yè)務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。
(8)其他財政事務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。
(9)其他一般公共服務(wù)支出77.87萬元,主要是人大會議等支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,包括:
其他科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,主要是XX等支出。
3.社會保障和就業(yè)支出146.12萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休146.12萬元,主要是社會保障等支出。
(2)事業(yè)單位離退休XX萬元,主要是XX等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療XX萬元,主要是XX等支出。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療XX萬元,主要是XX等支出。
(3)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,主要是XX等支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出XX萬元,包括:
水體支出XX萬元,主要是XX等支出。
6.農(nóng)林水事務(wù)支出XX萬元,包括:
其他農(nóng)業(yè)支出XX萬元,主要是XX等支出。
7.交通運(yùn)輸支出XX萬元,包括:
石油價格改革補(bǔ)貼其他支出XX萬元,主要是XX等支出。
8.資源勘探信息等支出XX萬元,包括:
(1)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出XX萬元,主要是XX等支出。
(2)建設(shè)項目貸款貼息支出XX萬元,主要是XX等支出。
9.國土資源氣象等事務(wù)支出XX萬元,包括:
其他其他國土資源事務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。
10.住房保障支出XX萬元,包括:
住房公積金XX萬元,主要是XX等支出。
11. 其他支出XX萬元,包括:
其他支出XX萬元,主要是XX等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出31.39萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)XX萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.13萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2014年減少6.01萬元,下降16%,主要是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少等原因。
1.因公出國(境)費(fèi)XX萬元,主要用于XX等,2015年參加出國(境)團(tuán)組XX個,累計XX人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元,主要用于人大代表接待等,2015年國內(nèi)公務(wù)接待累計12批次,151人,1.25萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.13萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)XX萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.13萬元。2015年購置公務(wù)用車7輛,年末公務(wù)用車保有量7輛。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年財政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.13萬元,比2014年增加64萬元,增長15.53%,主要原因是工資調(diào)整及項目增加。
(二)政府采購支出情況
2015年東港市人民代表大會常務(wù)委員會政府采購支出總額14.71萬元,其中:政府采購貨物支出14.71萬元,政府采購工程支出XX萬元,政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,東港市人民代表大會常務(wù)委員會共有車輛7輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,一般公務(wù)用車7輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛,特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,其他用車XX輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備XX臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年,東港市人民代表大會常務(wù)委員會對XX個民生項目和重點(diǎn)項目進(jìn)行了績效評價,涉及財政撥款XX萬元,績效評價結(jié)果為XX。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。