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東港市人大2015年決算公開
發(fā)布日期:2016-09-12

目    錄

第一部分    東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、  主要職責(zé)

二、  部門決算單位構(gòu)成

第二部分    東港市人民代表大會常務(wù)委員會2015年度部門決算報表

一、2015年度收入支出決算總表

二、2015年度收入決算表

三、2015年度支出決算表

四、2015年度財政撥款收入支出決算表

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    東港市人民代表大會常務(wù)委員會2015年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 第一部分 東港市人民代表大會常務(wù)委員會概況

 一、主要職責(zé)

東港市人大常委會是市人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān),主要職責(zé)有:

1.在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;

2.依法組織本級人民代表大會代表的選舉;

3.召集本級人民代表大會會議;

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項;

5.根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;

6.監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;

7.撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;

8.選舉和罷免本級國家機(jī)構(gòu)組成人員;

9.在本級人民代表大會閉會期間,補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

 二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧省財政廳2015年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

無二級預(yù)算單位。

第二部分 遼寧省丹東東港市人民代表大會常務(wù)委員會2015年度部門決算公開報表

2015年度收入支出決算總表

公開01表
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
金額單位:萬元


收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入1516.13一、一般公共服務(wù)支出30332.02
  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出310.00
二、上級補(bǔ)助收入30.00三、國防支出320.00
三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出330.00
四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出340.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出350.00
六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出360.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出37146.12

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出390.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00

12
十二、農(nóng)林水支出410.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出420.00

14
十四、資源勘探信息等支出430.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出460.00

18
十八、國土海洋氣象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、糧油物資儲備支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合計22516.13本年支出合計51478.13
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額230.00結(jié)余分配520.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.00    其中:提取職工福利基金530.00
  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00          轉(zhuǎn)入事業(yè)基金540.00

26
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5538.00

27
    其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5638.00

28

57
總計29516.13總計58516.13
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。




2015年度收入決算表

公開02
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室金額單位:萬元

科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
欄次1234567
合計516.13516.1300000
201一般公共服務(wù)支出370.02370.0200000
20101人大事務(wù)370.02370.0200000
2010101    行政運(yùn)行228.34228.3400000
2010102    一般行政管理事務(wù)35.8135.8100000
2010104    人大會議105.87105.8700000
208社會保障和就業(yè)支出146.12146.1200000
20805行政事業(yè)單位離退休146.12146.1200000
2080501    歸口管理的行政單位離退休146.12146.1200000


















注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




2015年度支出決算表

公開03
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室金額單位:萬元
科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
欄次123456
合計478.13374.46103.67000
201一般公共服務(wù)支出332.02228.34103.68000
20101人大事務(wù)332.02228.34103.68000
2010101    行政運(yùn)行228.34228.340000
2010102    一般行政管理事務(wù)25.81025.81000
2010104    人大會議77.87077.87000
208社會保障和就業(yè)支出146.12146.120000
20805行政事業(yè)單位離退休146.12146.120000
2080501    歸口管理的行政單位離退休146.12146.120000
















注:本表反映部門本年度各項支出情況。




2015年度財政撥款收入支出決算表

公開04
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室金額單位:萬元
         
項目行次金額項目行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預(yù)算財政撥款1516.13一、一般公共服務(wù)支出28332.02332.020
二、政府性基金預(yù)算財政撥款20二、外交支出29000

3
三、國防支出30000

4
四、公共安全支出31000

5
五、教育支出32000

6
六、科學(xué)技術(shù)支出33000

7
七、文化體育與傳媒支出34000

8
八、社會保障和就業(yè)支出35146.12146.120

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36000

10
十、節(jié)能環(huán)保支出37000

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38000

12
十二、農(nóng)林水支出39000

13
十三、交通運(yùn)輸支出40000

14
十四、資源勘探信息等支出41000

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42000

16
十六、金融支出43000

17
十七、援助其他地區(qū)支出44000

18
十八、國土海洋氣象等支出45000

19
十九、住房保障支出46000

20
二十、糧油物資儲備支出47000

21
二十一、其他支出48000
本年收入合計22516.13本年支出合計49478.13478.130
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5038380
  一般公共預(yù)算財政撥款240
51


  政府性基金預(yù)算財政撥款250
52



26

53


總計27516.13總計54516.13516.130
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。



2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開05
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室金額單位:萬元
科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
欄次123456789101112
合計000516.13374.46141.67478.13374.46103.6738038
201一般公共服務(wù)支出000370.02228.34141.68332.02228.34103.6838038
20101人大事務(wù)000370.02228.34141.68332.02228.34103.6838038
2010101    行政運(yùn)行000228.34228.340228.34228.340000
2010102    一般行政管理事務(wù)00035.81035.8125.81025.8110010
2010104    人大會議000105.870105.8777.87077.8728028
208社會保障和就業(yè)支出000146.12146.120146.12146.120000
20805行政事業(yè)單位離退休000146.12146.120146.12146.120000
2080501    歸口管理的行政單位離退休000146.12146.120146.12146.120000




























注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。



2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室金額單位:萬元
項    目本年支出合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱
欄    次123
合    計374.46301.3373.13
301工資福利支出149.29149.290.00
30101    基本工資62.5162.510.00
30102    津貼補(bǔ)貼63.7563.750.00
30104    社會保障繳費(fèi)23.0323.030.00
302商品和服務(wù)支出73.130.0073.13
30201    辦公費(fèi)4.250.004.25
30202    印刷費(fèi)14.710.0014.71
30207    郵電費(fèi)3.560.003.56
30208    取暖費(fèi)4.890.004.89
30211    差旅費(fèi)5.750.005.75
30215    會議費(fèi)4.000.004.00
30216    培訓(xùn)費(fèi)0.160.000.16
30217    公務(wù)接待費(fèi)1.250.001.25
30226    勞務(wù)費(fèi)2.480.002.48
30228    工會經(jīng)費(fèi)1.300.001.30
30229    福利費(fèi)0.650.000.65
30231    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.130.0030.13
303對個人和家庭的補(bǔ)助152.04152.040.00
30301    離休費(fèi)7.897.890.00
30302    退休費(fèi)138.22138.220.00
30304    撫恤金4.094.090.00
30305    生活補(bǔ)助1.801.800.00
30309    獎勵金0.040.040.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。




2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室金額單位:萬元
科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
欄次123456789101112
合計































































































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。



2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表

公開08
編制單位:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室金額單位:萬元
項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
欄次1234567891011121314
合計













































































































注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開09表
部門名稱:遼寧省東港市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室金額單位:萬元
項    目2014年決算數(shù)2015年決算數(shù)
合    計37.4031.39
1、因公出國(境)費(fèi)0.000.00
2、公務(wù)接待費(fèi)1.461.25
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)35.9430.13
其中:   (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.9430.13
      (2)公務(wù)用車購置費(fèi)0.000.00

    第三部分 遼寧省財政廳2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計516.13萬元,包括:

1.財政撥款收入516.13萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入516.13萬元,政府性基金收入XX萬元。

2.上級補(bǔ)助收入XX萬元,主要是XX等收入。

3.事業(yè)收入XX萬元,主要是XX等收入。

4.經(jīng)營收入XX萬元,主要是XX等收入。

5.附屬單位上繳收入XX萬元,主要是XX等收入。

6.其他收入XX萬元,主要是XX等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額XX萬元,主要是XX等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元,主要是XX等。

(二)支出總計478.13萬元,包括:

1.基本支出374.46萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出149.29萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出152.04萬元,商品和服務(wù)支出73.13萬元。

2.項目支出103.67萬元,主要包括公共服務(wù)、人大會議、行政運(yùn)行等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38萬元。

主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映東港市人民代表大會常務(wù)委員會2015年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015年度財政撥款支出516.13萬元,其中:基本支出374.46萬元,項目支出103.67萬元。

(二)具體情況

2015年度財政撥款支出478.13萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出332.02萬元,科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,社會保障和就業(yè)支出146.12萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,節(jié)能環(huán)保支出XX萬元,農(nóng)林水支出XX萬元,交通運(yùn)輸支出XX萬元,資源勘探信息等支出XX萬元,國土資源氣象等支出XX萬元,住房保障支出XX萬元,其他支出XX萬元。

1.一般公共服務(wù)支出332.02萬元,包括:

(1)行政運(yùn)行228.34萬元,主要是人大事務(wù)等支出。

(2)一般行政管理事務(wù)25.81萬元,主要是人大日常事務(wù)管理等支出。

(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)XX萬元,主要是XX等支出。

(4)財政國庫業(yè)務(wù)XX萬元,主要是XX等支出。

(5)信息化建設(shè)XX萬元,主要是XX等支出。

(6)事業(yè)運(yùn)行XX萬元,主要是XX等支出。

(7)財政委托業(yè)務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。

(8)其他財政事務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服務(wù)支出77.87萬元,主要是人大會議等支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,包括:

其他科學(xué)技術(shù)支出XX萬元,主要是XX等支出。

3.社會保障和就業(yè)支出146.12萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休146.12萬元,主要是社會保障等支出。

(2)事業(yè)單位離退休XX萬元,主要是XX等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療XX萬元,主要是XX等支出。

(2)事業(yè)單位醫(yī)療XX萬元,主要是XX等支出。

(3)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出XX萬元,主要是XX等支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出XX萬元,包括:

水體支出XX萬元,主要是XX等支出。

6.農(nóng)林水事務(wù)支出XX萬元,包括:

其他農(nóng)業(yè)支出XX萬元,主要是XX等支出。

7.交通運(yùn)輸支出XX萬元,包括:

石油價格改革補(bǔ)貼其他支出XX萬元,主要是XX等支出。

8.資源勘探信息等支出XX萬元,包括:

(1)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出XX萬元,主要是XX等支出。

(2)建設(shè)項目貸款貼息支出XX萬元,主要是XX等支出。

9.國土資源氣象等事務(wù)支出XX萬元,包括:

其他其他國土資源事務(wù)支出XX萬元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出XX萬元,包括:

住房公積金XX萬元,主要是XX等支出。

11. 其他支出XX萬元,包括:

其他支出XX萬元,主要是XX等支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2015年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出31.39萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)XX萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.13萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2014年減少6.01萬元,下降16%,主要是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少等原因。

1.因公出國(境)費(fèi)XX萬元,主要用于XX等,2015年參加出國(境)團(tuán)組XX個,累計XX人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元,主要用于人大代表接待等,2015年國內(nèi)公務(wù)接待累計12批次,151人,1.25萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.13萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)XX萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.13萬元。2015年購置公務(wù)用車7輛,年末公務(wù)用車保有量7輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年財政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.13萬元,比2014年增加64萬元,增長15.53%,主要原因是工資調(diào)整及項目增加。

(二)政府采購支出情況

2015年東港市人民代表大會常務(wù)委員會政府采購支出總額14.71萬元,其中:政府采購貨物支出14.71萬元,政府采購工程支出XX萬元,政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,東港市人民代表大會常務(wù)委員會共有車輛7輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,一般公務(wù)用車7輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛,特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,其他用車XX輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備XX臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年,東港市人民代表大會常務(wù)委員會對XX個民生項目和重點(diǎn)項目進(jìn)行了績效評價,涉及財政撥款XX萬元,績效評價結(jié)果為XX。

第四部分 名詞解釋

 1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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信息來源:東港人大